為強化集團融資管理工作,進一步提升精細化管理水平,按照集團董事會對融資管理提出的相關工作要求,由集團融資管理部牽頭、會同下屬二級公司融資專線成員組成了專項檢查小組,近期對集團本部及各下屬公司融資項目進行了專項檢查和現(xiàn)場業(yè)務指導。
本次專項檢查采取自查、上查下、交叉查等方式,對集團本部及下屬公司自集團成立以來實施的融資項目進行了全面梳理,重點圍繞三個方面開展檢查:一是融資項目審批決策流程管理;二是融資項目實施過程管理;三是融資項目底稿檔案管理。針對檢查中發(fā)現(xiàn)存在的問題,檢查小組與各公司融資管理部進行了探討剖析、提出了針對性的整改意見,對檢查出的共性問題、個別問題進行分類管理,緊盯問題整改到位,客觀展現(xiàn)檢查成效。下一步,集團融資部將根據(jù)本次檢查形成的結論報告,督促各子公司盡快整改落實。
通過本次專項檢查,整體提升了集團融資專線人員對融資管理工作的認知,強化了法律意識、風險防范和合規(guī)意識,進一步增強了融資專線人員的凝聚力。同時,集團融資管理部明確了下一步融資業(yè)務審批、管理的重點,融資管理工作將進一步規(guī)范化,不斷提高融資風險隱患防范化解能力,助力集團高質(zhì)量發(fā)展,為都江堰市“五大新城”建設注入更多都投金融力量。
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